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2025年卓尼縣柳林鎮(zhèn)人民政府預(yù)算公開說明

時間:2025-04-30   作者:中國卓尼網(wǎng) 點擊數(shù):  

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第一部分  單位基本概況

一、 單位職責(zé)

二、 機構(gòu)設(shè)置

第二部分 2025年單位預(yù)算情況說明

三、 收支總體情況

四、一般公共預(yù)算情況

五、“三公”經(jīng)費、培訓(xùn)費、會議費等財政撥款情況

六、機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款情況

七、政府采購安排情況

八、國有資產(chǎn)占用情況

九、其他重要事項情況說明

十、預(yù)算績效管理情況

十一、名詞解釋

第三部分 2025年單位預(yù)算公開表

一、單位收支總體情況表

二、單位收入總體情況表

三、單位支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、財政撥款支出表

六、一般公共預(yù)算支出情況表

七、一般公共預(yù)算基本支出情況表

八、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費、會議費、培訓(xùn)費支出情況表

九、一般公共預(yù)算機關(guān)運行經(jīng)費

十、政府性基金預(yù)算支出情況表

十一、部門管理轉(zhuǎn)移支付表

十二、 項目支出績效目標(biāo)表


 言

按照《中華人民共和國預(yù)算法》《中華人民共和國預(yù)算法實施條例》《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》和《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關(guān)于進一步推進預(yù)算公開工作的實施方案》《甘肅省財政廳關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)<財政部關(guān)于推進部門所屬單位預(yù)算公開的指導(dǎo)意見>的通知》,現(xiàn)將2024年單位預(yù)算公開如下:

一、單位職責(zé)

柳林鎮(zhèn)黨委政府宣傳貫徹黨和國家各項方針、政策和法律法規(guī),執(zhí)行黨中央、上級黨組織的決議、決定,接受相關(guān)部門的業(yè)務(wù)指導(dǎo),在履行職責(zé)過程中堅持和加強黨對鎮(zhèn)各項工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。主要職責(zé)是:

(一)負責(zé)宣傳和貫徹黨的方針、政策和國家的法律、法規(guī);執(zhí)行縣委、縣政府的決定;執(zhí)行本鎮(zhèn)黨員代表大會(黨員大會)和人民代表大會的決議。

(二)負責(zé)加強鎮(zhèn)黨委自身建設(shè)和以黨支部為核心的村級組織建設(shè)、民主法制建設(shè)、物質(zhì)文明和精神文明建設(shè);負責(zé)加強黨風(fēng)廉政建設(shè),加強黨員黨風(fēng)廉政教育工作;負責(zé)指導(dǎo)村民委員會的工作。

(三)根據(jù)《中華人民共和國地方各級人民代表大會和地方各級人民政府組織法》向本鎮(zhèn)黨員代表大會(黨員大會)和人民代表大會及上級黨委、政府報告工作。

(四)負責(zé)組織完成縣委、縣政府下達的各項工作任務(wù);負責(zé)討論決定本鎮(zhèn)經(jīng)濟建設(shè)和社會發(fā)展中的重大問題;負責(zé)制定并組織實施本鎮(zhèn)經(jīng)濟社會發(fā)展規(guī)劃和措施。

(五)貫徹落實中央、省、州、縣關(guān)于實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的決策部署,負責(zé)實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略,提升農(nóng)牧業(yè)發(fā)展質(zhì)量,加快現(xiàn)代農(nóng)牧業(yè)步伐,鞏固脫貧攻堅成果,增強鄉(xiāng)村振興內(nèi)生動力。

(六)負責(zé)本轄區(qū)內(nèi)社會治安綜合治理,維持社會穩(wěn)定、社會秩序和應(yīng)急管理等工作,構(gòu)建公共安全防控體系,制定轄區(qū)公共安全突發(fā)事件的處理預(yù)案,全面加強“網(wǎng)格化”建設(shè),落實社會矛盾糾紛排查調(diào)處機構(gòu),化解社會矛盾。

(七)負責(zé)本轄區(qū)內(nèi)社會公益事業(yè)建設(shè),促進科技、文化旅游、教育、衛(wèi)生健康、環(huán)保等各項社會事業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展;推進依法行政,嚴格依法履行職責(zé),增強社會管理和公共服務(wù)職能,改進服務(wù)方式,方便群眾辦事。

(八)負責(zé)國防動員、征兵、民兵訓(xùn)練、預(yù)備役管理和雙擁等工作。

(九)負責(zé)協(xié)調(diào)轄區(qū)各站所,按管理權(quán)限管理各站(所)開展相關(guān)工作。

(十)承擔(dān)縣委、縣政府交辦的其他事項。

二、機構(gòu)設(shè)置

1. 鎮(zhèn)設(shè)置黨政機構(gòu)5個,均為股級。

(一)黨政綜合辦公室(民族宗教事務(wù)辦公室)。負責(zé)鎮(zhèn)黨委、政府日常工作和政協(xié)委員聯(lián)絡(luò)相關(guān)工作;負責(zé)組織人事、宣傳、統(tǒng)戰(zhàn)、民族宗教、精神文明建設(shè)、意識形態(tài)、督促檢查、文秘、信訪接待、檔案管理、機關(guān)后勤等工作。

(二)黨建工作辦公室。負責(zé)鎮(zhèn)黨的政治建設(shè)、組織建設(shè)、黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作以及工會、團委、婦聯(lián)等群團工作。?

(三)經(jīng)濟發(fā)展和社會事務(wù)辦公室(衛(wèi)生健康辦公室)。負責(zé)鎮(zhèn)經(jīng)濟社會發(fā)展規(guī)劃、計劃的編制和組織實施;負責(zé)鎮(zhèn)財政預(yù)算、各類惠農(nóng)資金核算核撥、資金監(jiān)管和村級集體資產(chǎn)與財務(wù)管理以及統(tǒng)計、審計等工作;負責(zé)實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略,落實各項政策措施,提升農(nóng)牧業(yè)發(fā)展質(zhì)量;負責(zé)扶貧開發(fā)政策和強農(nóng)惠農(nóng)措施的貫徹落實,鞏固脫貧攻堅成果;負責(zé)鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)開發(fā)、市場監(jiān)管、招商引資、項目建設(shè)、教育、科技、文化、旅游、體育、人口和計劃生育、衛(wèi)生健康、農(nóng)業(yè)發(fā)展、民政事務(wù)、社會救助、社會保險、醫(yī)療保障、住房保障等工作;負責(zé)鎮(zhèn)生態(tài)環(huán)境保護工作;負責(zé)鎮(zhèn)行政許可事項的審批和全過程監(jiān)督。

(四)社會治理和應(yīng)急管理辦公室。負責(zé)鄉(xiāng)鎮(zhèn)政法工作統(tǒng)籌、政策指導(dǎo)和基層民主政治建設(shè)、村(組)治理、綜治、維穩(wěn)、禁毒、反邪教等工作;負責(zé)轄區(qū)內(nèi)應(yīng)急救援、安全生產(chǎn)監(jiān)管、防災(zāi)減災(zāi)、法制建設(shè)、信訪投訴、人民調(diào)解、行政調(diào)解、矛盾糾紛調(diào)處等工作,維護轄區(qū)社會穩(wěn)定等工作。

按照有關(guān)規(guī)定設(shè)置人民武裝部,負責(zé)國防動員、征兵、民兵訓(xùn)練、預(yù)備役管理和雙擁等工作;設(shè)置人民代表大會辦公室,負責(zé)鎮(zhèn)人民代表大會的日常工作。

(五)生態(tài)環(huán)境辦公室負責(zé)擬定鄉(xiāng)鎮(zhèn)生態(tài)環(huán)境保護工作計劃,審核城建規(guī)劃有關(guān)內(nèi)容,做好農(nóng)村飲用水源地保護和監(jiān)管;負責(zé)轄區(qū)內(nèi)工業(yè)、農(nóng)業(yè)和機動車船污染防治及污水垃圾處理、國土資源開發(fā)環(huán)境保護、自然生態(tài)保護等的監(jiān)管工作;及時報告和參與查處突發(fā)重大污染事故;協(xié)助查處環(huán)境來信來訪、污染糾紛、投訴;組織、指導(dǎo)和協(xié)調(diào)環(huán)境保護教育、宣傳工作。

柳林鎮(zhèn)機關(guān)共核定行政編制27名、工勤編制3事業(yè)編制47.單位截至2024年12月在職職工139人,退休職工29人,合計168人。單位截止2025年12月單位固定資產(chǎn)總額為1412.07萬元。獨立核算單位,無下屬會計單位,執(zhí)行行政單位會計制度。

四、單位收支總體情況

(一)收入預(yù)算

2025年收入預(yù)算2636.59萬元20242635.43萬元增加1.16萬元

(二)支出預(yù)算

2025年支出預(yù)算2636.59萬元(詳見單位預(yù)算公開表)。其中,當(dāng)年財政撥款2636.59萬元,比2024年預(yù)算增加1.16萬元,增長0.04%,增長的主要原因是社區(qū)工作者工資增加和體檢費列入以及人員工資的增長。

1.一般公共服務(wù)支出1996.69萬元,較2024增加40.59萬元,主要原因是社區(qū)工作者工資增加和體檢費的列入,以及人員工資的增長。

2.社會保障和就業(yè)支出268.95萬元,2024年減少28.09萬元,主要原因是退休人員的增加,社會保險支出減少。

3.衛(wèi)生健康支出125.53萬元,較2024年減少10.3萬元,主要原因是退休人員的增加和人員的調(diào)出,醫(yī)療保險減少。

4.農(nóng)林水支出45萬元,較2024無變化。

5.住房保障支出200.42萬元,較上年減少1.04萬元,原因是退休人員增加,公積金減少。

四、一般公共預(yù)算情況

2025年一般公共預(yù)算支出2636.59萬元(詳見單位預(yù)算公開表4,5,6,7),具體安排情況如下:

(一)基本支出

2025年基本支出2636.59萬元,比2024年預(yù)算增加1.16萬元,增加0.04%,增長的主要原因是社區(qū)工作者工資增加和體檢費列入以及人員工資的增長。

(二)項目支出

2025年一般公共預(yù)算財政撥款項目支出預(yù)算37萬元,比2024年預(yù)算增加10萬元,增加27.03%,增加的主要原因是環(huán)境衛(wèi)生整治經(jīng)費列入項目預(yù)算。

經(jīng)濟社會發(fā)展項目

保障運轉(zhuǎn)經(jīng)費預(yù)算支出139萬元,其中公用經(jīng)費110萬元,三個社區(qū)工作經(jīng)費27萬元,車輛運行費2萬元。

五、單位“三公”經(jīng)費、培訓(xùn)費、會議費等財政撥款情況

1.因公出國(境)費用0萬元。

2.公務(wù)接待費0.04萬元,2024減少0.76萬元,原因是無公務(wù)接待。

3.公務(wù)用車購置及運行維護費2萬元(其中:公務(wù)用車購置0萬元,公務(wù)用車運行維護費2萬元)。20242萬元,無變化。

 4.培訓(xùn)費0萬元。

5.會議費0萬元。

“三公”經(jīng)費預(yù)算2.04萬元,比2024年預(yù)算2.8萬元減少0.76萬元,原因是無公務(wù)接待。

六、機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款情況

機關(guān)運行經(jīng)費110萬元,與上年無變化。

七、政府采購安排情況

2025年機關(guān)及所屬預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額35.05萬元,其中:政府采購貨物預(yù)算35.05萬元,政府采購工程預(yù)算0萬元,政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

八、國有資產(chǎn)占用情況

上年末固定資產(chǎn)金額為141.21萬元,其中:辦公用房4030.68平方米,價值993.48萬元。變動主要原因為2024年內(nèi)增加州政府行政中心辦公用房及按業(yè)務(wù)職能實際需求經(jīng)會議研究劃轉(zhuǎn)辦公業(yè)務(wù)用房及按規(guī)定及時清理報廢辦公室固定資產(chǎn)等。單價0.0001萬元以上的設(shè)備價值418.60萬元。預(yù)算單位實有公務(wù)用車1輛,2025年擬采購固定資產(chǎn)約35.05萬元。

九、其他重要事項情況說明

(一)政府性基金預(yù)算支出情況

2025年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排支出。

(二)非稅收入情況

2025年本單位不涉及非稅收入,2025年計劃征收0萬元。2024年上繳利息收入0.41萬元,2025年按實際產(chǎn)生利息收入分季度上繳非稅收入專戶。

(三)重點項目情況

我單位2025年重點項目績效目標(biāo)共計182萬元。其中:公用經(jīng)費110萬元,村級辦公經(jīng)費45萬元,三個社區(qū)工作經(jīng)費27萬元。

(四)部門管理轉(zhuǎn)移支付情況

2025年預(yù)算無部門管理轉(zhuǎn)移支付,相關(guān)表格為空表。

十、預(yù)算績效管理情況

(一)2025年預(yù)算績效管理工作情況。

我單位2025年重點項目績效目標(biāo)共計182萬元。其中:公用經(jīng)費110萬元,村級辦公經(jīng)費45萬元,三個社區(qū)工作經(jīng)費27萬元

(二)2025年單位預(yù)算重點項目支出績效目標(biāo)情況。

2025年部門預(yù)算納入績效目標(biāo)管理的二級項目3個,主要是開展業(yè)務(wù)工作專項經(jīng)費(涉及財政支出182萬元(詳見單位預(yù)算公開表)。其中:涉及一般公共預(yù)算項目3個,涉及財政支出182萬元,政府性基金項目0個,涉及財政支出0萬元。2025年本單位納入單位預(yù)算整體支出績效目標(biāo)管理。

十一、名詞解釋

1、財政撥款:指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的財政撥款數(shù)。

2、一般公共預(yù)算:包括公共財政撥款(補助)資金、專項收入。

3、財政專戶管理資金:包括專戶管理行政事業(yè)性收費(主要是教育收費)、其他非稅收入。

4、其他資金:包括事業(yè)收入、事業(yè)經(jīng)營收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人員經(jīng)費、公用經(jīng)費(定額)。其中,人員經(jīng)費包括工資福利支出、對個人和家庭的補助。

6、項目支出:部門(單位)支出預(yù)算的組成部分,是各部門(單位)為完成其特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo),在基本支出預(yù)算之外編制的年度項目支出計劃。

7、“三公”經(jīng)費:指因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

8、機關(guān)運行經(jīng)費:指各部門(單位)的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費及其他費用。

   9、社會保障和就業(yè)支出(類):反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。

10、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款):反映用于行政事業(yè)單位養(yǎng)老方面的支出。

11、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)事業(yè)單位離退休(項):反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。

12、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項):反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

13、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項):反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。

14、社會保障和就業(yè)支出(類)其他社會保障和就業(yè)支出(款):反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。

15、社會保障和就業(yè)支出(類)其他社會保障和就業(yè)支出(款)其他社會保障和就業(yè)支出(項):反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。

16、衛(wèi)生健康支出(類):反映政府衛(wèi)生健康方面的支出

17、衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款):反映行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。

18、衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項):反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。

19、衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補助(項):反映財政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補助經(jīng)費。

20、工資福利支出(類):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

21、工資福利支出(類)基本工資(款):反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資,包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級別工資;機關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級工資;事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資;各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資;軍隊(含武警)軍官、文職干部的職務(wù)(專業(yè)技術(shù)等級)工資、軍銜(級別)工資和軍齡工資;軍隊士官的軍銜等級工資和軍齡工資等。

22、工資福利支出(類)績效工資(款):反映事業(yè)單位工作人員的績效工資。

23、工資福利支出(類)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(款):反映機關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費,不在此科目反映。

24、工資福利支出(類)職業(yè)年金繳費(款):反映機關(guān)事業(yè)單位實際繳納的職業(yè)年金支出(含職業(yè)年金補記支出)。由單位代扣的工作人員職業(yè)年金繳費,不在此科目反映。

25、工資福利支出(類)職工基本醫(yī)療保險繳費(款):反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險(含生育保險)費。

26、工資福利支出(類)公務(wù)員醫(yī)療補助繳費(款):反映按規(guī)定可享受公務(wù)員醫(yī)療補助單位為職工繳納的公務(wù)員醫(yī)療補助費。

27、工資福利支出(類)其他社會保障繳費(款):反映單位為職工繳納的失業(yè)、工傷等社會保險費,殘疾人就業(yè)保障金,軍隊(含武警)為軍人繳納的退役養(yǎng)老、醫(yī)療等社會保險費。

28、工資福利支出(類)住房公積金(款):反映單位按照規(guī)定為職工繳納的住房公積金。

29、商品和服務(wù)支出(類):反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性物資儲備等資本性支出。)

30、商品和服務(wù)支出(類)辦公費(款):反映單位購日常辦公用品、書報雜志等支出。

31、商品和服務(wù)支出(類)印刷費(款):反映單位的印刷費支出。

32、商品和服務(wù)支出(類)咨詢費(款):反映單位咨詢方面的支出。

33、商品和服務(wù)支出(類)水費(款):反映單位支付的水費、污水處理費等支出。

34、商品和服務(wù)支出(類)電費(款):反映單位的電費支出。

35、商品和服務(wù)支出(類)郵電費(款):反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網(wǎng)絡(luò)通訊費等。

36、商品和服務(wù)支出(類)取暖費(款):反映單位取暖用燃料費、熱力費、爐具購置費、鍋爐臨時工的工資、節(jié)煤獎以及由單位支付的未實行職工住房采暖補貼改革的在職職工和離退休人員宿舍取暖費等。

37、商品和服務(wù)支出(類)物業(yè)管理費(款):反映單位開支的辦公用房以及未實行職工住宅物業(yè)服務(wù)改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業(yè)管理費,包括綜合治理、綠化、衛(wèi)生等方面的支出。

38、商品和服務(wù)支出(類)差旅費(款):反映單位工作人員國(境)內(nèi)出差發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和市內(nèi)交通費。

39、商品和服務(wù)支出(類)租賃費(款):反映租賃辦公用房、宿舍、專用通訊網(wǎng)以及其他設(shè)備等方面的費用。

40、商品和服務(wù)支出(類)會議費(款):反映會議期間按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議場地租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。

41、商品和服務(wù)支出(類)培訓(xùn)費(款):反映除因公出國(境)培訓(xùn)費以外的,在培訓(xùn)期間發(fā)生的師資費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)場地費、培訓(xùn)資料費、交通費等各類培訓(xùn)費用。

42、商品和服務(wù)支出(類)專用材料費(款):反映單位購買日常專用材料的支出。具體包括藥品及醫(yī)療耗材,農(nóng)用材料,獸醫(yī)用品,實驗室用品,專用服裝,消耗性體育用品,專用工具和儀器,藝術(shù)部門專用材料和用品,廣播電視臺發(fā)射臺發(fā)射機的電力、材料等方面的支出。

43、商品和服務(wù)支出(類)勞務(wù)費(款):反映支付給外單位和個人的勞務(wù)費用,如臨時聘用人員、鐘點工工資,稿費、翻譯費,評審費等。

44、商品和服務(wù)支出(類)委托業(yè)務(wù)費(款):反映因委托外單位辦理業(yè)務(wù)而支付的委托業(yè)務(wù)費。

45、商品和服務(wù)支出(類)工會經(jīng)費(款):反映單位按規(guī)定提取或安排的工會經(jīng)費。

46、商品和服務(wù)支出(類)稅金及附加費用(款):反映單位提供勞務(wù)或銷售產(chǎn)品應(yīng)負擔(dān)的稅金及附加費用。包括消費稅、城市維護建設(shè)稅、資源稅和教育費附加等。

47、商品和服務(wù)支出(類)其他商品和服務(wù)支出(款):反映上述科目未包括的日常公用支出。如訴訟費、國內(nèi)組織的會員費、來訪費、廣告宣傳費及離退休人員特需費、離退休人員公用經(jīng)費等。

48、對個人和家庭的補助(類):反映政府用于對個人和家庭的補助支出。

49、對個人和家庭的補助(類)退休費(款):反映機關(guān)事業(yè)單位和軍隊移交政府安置的退休人員的退休費以及提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業(yè)服務(wù)補貼等補貼。

50、對個人和家庭的補助(類)醫(yī)療費補助(款):反映機關(guān)事業(yè)單位和軍隊移交政府安置的離退休人員的醫(yī)療費,學(xué)生醫(yī)療費,優(yōu)撫對象醫(yī)療補助,按國家規(guī)定資助居民參加城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險的支出,對城鄉(xiāng)貧困家庭的醫(yī)療救助支出。

51、資本性支出(類):反映各單位安排的資本性支出。切塊由發(fā)展改革部門安排的基本建設(shè)支出不在此科目反映。

52、資本性支出(類)辦公設(shè)備購置(款):反映用于購置并按財務(wù)會計制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的辦公家具和辦公設(shè)備的支出,以及按規(guī)定提取的修購基金。

53、資本性支出(類)專用設(shè)備購置(款):反映用于購置具有專門用途、并按財務(wù)會計制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的各類專用設(shè)備的支出。如通信設(shè)備、發(fā)電設(shè)備、交通監(jiān)控設(shè)備、衛(wèi)星轉(zhuǎn)發(fā)器、氣象設(shè)備、進出口監(jiān)管設(shè)備等,以及按規(guī)定提取的修購基金。

54、資本性支出(類)其他資本性支出(款):反映上述科目中未包括的資本性支出。







  
附件【卓尼縣柳林鎮(zhèn)人民政府2025年項目支出績效目標(biāo)申報表.xlsx
附件【附件2:2025年部門預(yù)算公開表(4).xls
附件【卓尼縣柳林鎮(zhèn)人民政府單位整體績效 (7).xlsx
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