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卓尼縣公安局交通警察大隊(duì)2023年部門(mén)決算公開(kāi)

時(shí)間:2024-10-25   作者: 點(diǎn)擊數(shù):  

 

目錄

第一部分 部門(mén)概況

一、部門(mén)職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 2023年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分 2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

八、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

九、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明

十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明

十二、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

第四部分 預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

第五部分 名詞解釋

卓尼縣公安局交通警察大隊(duì)2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

 

第一部分 部門(mén)概況

一、部門(mén)職責(zé)

卓尼縣公安局交警大隊(duì)是全縣道路交通管理執(zhí)行機(jī)關(guān),在縣公安局黨委領(lǐng)導(dǎo)下進(jìn)行工作,主要職責(zé)是:1、依法對(duì)全縣道路交通實(shí)行統(tǒng)一管理,維護(hù)全縣道路交通秩序,預(yù)防和減少交通事故。2、根據(jù)本縣道路交通情況,適時(shí)組織各種交通安全的專(zhuān)項(xiàng)治理。3、具體負(fù)責(zé)全縣機(jī)動(dòng)車(chē)輛及駕駛員的管理業(yè)務(wù)。4、負(fù)責(zé)交通事故的調(diào)查、分析、責(zé)任認(rèn)定、調(diào)解處理、事故統(tǒng)計(jì)工作,并向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和部門(mén)提出本縣事故預(yù)防對(duì)策。5、具體組織各項(xiàng)交通勤務(wù),保證安全有序,暢通的道路交通環(huán)境,實(shí)施個(gè)別時(shí)期的交通管制工作。6、開(kāi)展道路交通安全宣傳教育活動(dòng),組織宣傳交通法律法規(guī)。7、承辦縣委、縣政府和上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)機(jī)關(guān)交辦的其他工作任務(wù)。8.負(fù)責(zé)交通特殊勤務(wù)和交通警衛(wèi)工作;維護(hù)重大節(jié)日、集會(huì)、游行、示威和體育活動(dòng)的交通秩序。9、負(fù)責(zé)制止、協(xié)助破獲在道路上的犯罪活動(dòng),堵截在逃犯罪分子。10、按規(guī)定權(quán)限做好機(jī)動(dòng)車(chē)的注冊(cè)、登記和駕駛員管理工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

卓尼縣公安局交警大隊(duì)是卓尼縣公安局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu),大隊(duì)實(shí)際內(nèi)設(shè)8個(gè)部門(mén)(綜合辦公室、秩序巡查中隊(duì)、法制宣傳中隊(duì)、事故處理中隊(duì)、車(chē)輛管理所、城區(qū)中隊(duì)、道路中隊(duì)、指揮中心)。現(xiàn)交警大隊(duì)有民警18名,輔警(包括事業(yè)干部、工勤人員、勤務(wù)輔警)47名。

第二部分2023年度部門(mén)決算表(見(jiàn)附表1-9)

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

本部門(mén)2023年度收入總計(jì)469.45萬(wàn)元,其中本年收入469.25萬(wàn)元,上年結(jié)轉(zhuǎn)0.2萬(wàn)元,與2022決算相比收入增加了39.73萬(wàn)元,增長(zhǎng)9.25%,主要原因2023年度我單位輔警(35人)工資上調(diào)隨之五險(xiǎn)一金基數(shù)也有所上調(diào),人員經(jīng)費(fèi)有所增加。2023年度支出總計(jì)為469.45萬(wàn)元,年末沒(méi)有結(jié)余,與2022年決算相比增加39.93增長(zhǎng)9.30%,主要原因2023年度我單位輔警(35人)工資上調(diào)隨之五險(xiǎn)一金基數(shù)也有所上調(diào),人員經(jīng)費(fèi)有所增長(zhǎng)。

本部門(mén)2023年度支出合計(jì)469.45萬(wàn)元,其中:公共安全支出397.44萬(wàn)元,占84.66%;社會(huì)保障和就業(yè)支出42.12萬(wàn)元,占8.97%;衛(wèi)生健康支出10.74萬(wàn)元,占2.29%;住房保障支出19.15萬(wàn)元,占4.08%;(已上按照決算表填)

二、收入決算情況說(shuō)明

2023年度收入合計(jì)469.45萬(wàn)元,其中:財(cái)政撥款收入59469.45萬(wàn)元,占100%;上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元,占0.00%;事業(yè)收入0.00萬(wàn)元,占0.00%;經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元,占0.00%;附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元,占0.00%;其他收入0.00萬(wàn)元,占0.00%。

三、支出決算情況說(shuō)明

2023年度支出合計(jì)469.45萬(wàn)元,其中:基本支出469.45萬(wàn)元,占100.00%;項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元,占0.00%;上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元,占0.00%;經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元,占0.00%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元,占0.00%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

本部門(mén)2023年度財(cái)政撥款收入469.25萬(wàn)元,與2022年財(cái)政撥款收入相比,收入增加41.53萬(wàn)元,增幅9.7%,支總計(jì)為469.45萬(wàn)元,與2022年相比,增加39.93萬(wàn)元,增長(zhǎng)9.3%。主要原因是:2023年度我單位輔警(35人)工資上調(diào)隨之五險(xiǎn)一金基數(shù)也有所上調(diào),人員經(jīng)費(fèi)有所增長(zhǎng)。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出469.45萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加39.93萬(wàn)元,增長(zhǎng)9.3%主要原因是1、35名輔警工資增加;2、35名輔警五險(xiǎn)一金增加。

1.公共安全支出年初預(yù)算數(shù)385.34萬(wàn)元,支出決算數(shù)397.45,完成年初預(yù)算的103%,主要原因是輔警(35名)工資增加。

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為42.07萬(wàn)元,支出決算為42.12萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%。

3.衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為10.73萬(wàn)元,支出決算為10.735萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%。

4.住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為32.5萬(wàn)元,支出決算為19.15萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的58.92%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是:2023年度我單位將民警住房公積金納入預(yù)算實(shí)際支出時(shí)由本部門(mén)一級(jí)單位公安局支出。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出469.45萬(wàn)元。其中:人員經(jīng)費(fèi)407.61萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加91.58萬(wàn)元,增長(zhǎng)19.52%,主要原因是:2023年度我單位輔警(35人)工資上調(diào)隨之五險(xiǎn)一金基數(shù)也有所上調(diào),人員經(jīng)費(fèi)有所增。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、公積金。公用經(jīng)費(fèi)61.83萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少51.66萬(wàn)元,減少45.51%,主要原因是落實(shí)過(guò)緊日子要求,厲行節(jié)約,另一方面是預(yù)算縮減導(dǎo)致增加。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、維修維護(hù)費(fèi)、差旅費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)。

七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

我單位2023年度本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出61.83萬(wàn)元,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)減少51.66萬(wàn)元。本年度會(huì)議費(fèi)支出0.00萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少0.0萬(wàn)元。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.00萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少0.0萬(wàn)元。

八、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

2023年度本部門(mén)政府采購(gòu)支出合計(jì)4.02萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出4.02萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額4.02萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的100%,其中:授予小微企業(yè)合同金額4.02萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的100%,我單位2023年度無(wú)政府采購(gòu)相關(guān)經(jīng)費(fèi)。本部門(mén)2023年度政府采購(gòu)協(xié)議供貨4.02萬(wàn)元,年初預(yù)算28.03萬(wàn)元,減少24.01萬(wàn)元,降幅85%,較上年實(shí)際采購(gòu)減少24.6萬(wàn)元,降幅86%。

九、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2023年12月31日,本部門(mén)共有車(chē)輛8輛,其中,副部(省)級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用6輛,特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛,離退休干部用車(chē)0輛,其他用車(chē)2輛,其他用車(chē)主要是用于其他用車(chē)主要用于本單位辦案、落實(shí)勤務(wù)、開(kāi)展各類(lèi)交通工作。單價(jià)100萬(wàn)元(含)以上設(shè)備0臺(tái)。

十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2023年度無(wú)政府性基金收入,也沒(méi)有使用政府性基金安排的支出。

十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明

本部門(mén)2023年度沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的支出。

十二、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

我單位屬于二級(jí)事業(yè)單位,財(cái)政未保障我單位“三公”經(jīng)費(fèi)。

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出總體情況說(shuō)明

2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是沒(méi)有。較上年決算數(shù)減少5.86萬(wàn)元,下降100%,主要原因是我單位沒(méi)有三公經(jīng)費(fèi)保障。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

1.因公出國(guó)(境)費(fèi)用全年預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是沒(méi)有,較上年決算數(shù)減少0.0萬(wàn)元,下降%,主要原因是沒(méi)有。

2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是沒(méi)有,較上年決算數(shù)減少5.86萬(wàn)元,下降100%,主要原因是我單位沒(méi)有三公經(jīng)費(fèi)保障。

其中:公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是沒(méi)有,較上年決算數(shù)減少0.0萬(wàn)元,下降%,主要原因是沒(méi)有。

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是沒(méi)有,較上年決算數(shù)減少5.86萬(wàn)元,下降100%,主要原因是我單位沒(méi)有三公經(jīng)費(fèi)保障。

3.公務(wù)接待費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是沒(méi)有,較上年決算數(shù)減少0.0萬(wàn)元,下降%,主要原因是沒(méi)有。

(三)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算實(shí)物量情況

2023年度本部門(mén)因公出國(guó)(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,0人;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0輛,公務(wù)用車(chē)保有量為0輛;國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次0人,其中:外事接待0批次,0人;國(guó)(境)外公務(wù)接待0批次,0人。

第四部分 預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

一、預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,本部門(mén)對(duì)2023年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng),其中,一級(jí)項(xiàng)目1個(gè),共涉及資金60萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。對(duì)2023年度卓尼縣公安局公用經(jīng)費(fèi)使用情況開(kāi)展了部門(mén)評(píng)價(jià),涉及一般公共預(yù)算支出60萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看,2023年預(yù)算績(jī)效按時(shí)撥付到位,我單位按照資金到付情況認(rèn)真履行預(yù)算績(jī)效管理任務(wù),及時(shí)推進(jìn)工作進(jìn)程,按要求開(kāi)展績(jī)效自評(píng)、自查等工作。

二、績(jī)效自評(píng)結(jié)果

我部門(mén)在2023年度部門(mén)決算中反映公用經(jīng)費(fèi)、項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。公用經(jīng)費(fèi)執(zhí)行數(shù)為60萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況:按時(shí)完成。未發(fā)現(xiàn)問(wèn)題。根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為100分。

1.績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表(見(jiàn)附件二)。

三、部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果

經(jīng)全面評(píng)估,本年度我大隊(duì)決算部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果優(yōu)異。預(yù)算執(zhí)行率達(dá)100% ,有效保障各項(xiàng)工作正常開(kāi)展,資金使用合理規(guī)范。我單位在2023年度部門(mén)決算中反映大隊(duì)公務(wù)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)這一項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。大隊(duì)公務(wù)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)60萬(wàn)元項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況:根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為100分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為60萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為61.83萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況:一是單位財(cái)務(wù)管理水平有了一定提高;二是有效節(jié)儉了財(cái)政支出合理應(yīng)用辦案經(jīng)費(fèi),嚴(yán)格把控各項(xiàng)的支出,保證交通管理工作順利進(jìn)行。

第五部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入:指本年度從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款。

二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。

三、經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

四、其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”以外的收入。

五、使用非財(cái)政撥款結(jié)余(含專(zhuān)用結(jié)余):指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的金額,以及使用專(zhuān)用結(jié)余安排支出的金額。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)至本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

七、結(jié)余分配:指單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專(zhuān)用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余的金額等。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

九、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

十、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)()費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)()費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)()的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅);公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

十四、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。

附件12023年度部門(mén)決算公開(kāi)表

1. 收入支出決算總表

2. 收入決算表

3. 支出決算表

4. 財(cái)政撥款收入支出決算總表

5. 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

6. 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

7. 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

8. 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

9. 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

 

 

  
附件【交警大隊(duì)2023年附件4:部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表(1)(1).xlsx
附件【附件3:交警大隊(duì)2023年整體支出績(jī)效目標(biāo)表(2)(1).xls
附件【卓尼縣公安局交通警察大隊(duì)決算公開(kāi)表.xlsx
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